【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
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期望職能職位: |
會計 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
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【工作經驗】 |
| | 2016年12月-2018年2月: | 央視微影 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 央視微影 | 職 位: | 財務總監,審計總監 | 工作描述: | 集團財務總監:央視微電影隸屬于北京科影集團,中國版權集團。 上市籌劃,財務管理,融資融券,基金投資, 酒店管理,版權區塊鏈等 1、負責公司財政方面的業務和策略,包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析; 2、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況; 3、負責財務部主要的對外的聯絡及溝通工作,協調與財政、稅務、銀行、等相關政府部門的關系,維護公司利益; 4、制定本部門工作目標及計劃,建立工作流程并擬定實施細則、監督落實; 5、比較精確地監控和預測現金流量,確定和監控公司負債和資本的合理結構,統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制; 6、向集團董事長匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況,為高級管理人員提供財務分析,提出有益的建議。 7企業經營審計,離任審計,人力資源審計等,完善集團內控體系,建立集團及下屬分子公司內控內審框架。 8在數字經濟時代下改革內控框架,以風險為導向布控企業經營業務。 9預算管理,決算審核 10法務合同管理,審核等 | |
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| | 2015年9月-2016年10月: | 佛山簡一大理石有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 佛山簡一大理石有限公司 | 職 位: | 審計總監 | 工作描述: | 集團內部控制內部審計管理,隸屬于董事長直管。 市場營銷內部審計 海外銷售內部審計 國內代理商內控內審 工廠生產內控內審 建立完善集團企業內控體系等 1 根據公司業務特點,建立和完善公司內部控制體系 2 根據內控管理體系的要求,組織對集團關鍵控制點內控執行情況進行監督和檢查 3 負責公司內部專項審計,撰寫風控報告,提出整改建議及措施,并對落實情況進行跟蹤; 4、外部審計的配合工作。 | |
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| | 2010年1月-2015年9月: | 德勤華永北京會計事務所 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 德勤華永北京會計事務所 | 職 位: | 審計師 | 工作描述: | 創業板財務管理規劃 新三板財務審計盡職調查 財務報表外部審計 企業年度審計 企業稅收審計 集團公司內部控制體系建立 集團公司內部審計等 | |
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【教育】 |
2013年8月 - 2014年8月 | 上海財經大學 | 財務管理 | 其他 | |
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【附加信息】 |
| 自我評價: | 務實敬業,為人誠實謙虛,工作勤奮,認真負責,具有親和力,善于與人溝通。
作為集團財務總監的工作綜合能力強,有內控內審總監工作經驗,在財務,金融,審計等層面有較完善的工作基礎 |
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【聯系方式】 |