工作描述: | 2005年以前在山西省原平市國土局從事統計工作,2006年-2007年在中和正信會計師事務所山西分所審計部工作,歷任高級助理及項目經理,參與了太重股份、亞寶藥業、南風化工等上市公司的年報及中報審計;2008年到2011年3月月在山西中祥會計師事務所擔任審計項目經理、部門經理,主要負責國資委年終財務決算審計,企事業單位離任審計、財務收支情況等專項審計以及企業所得稅、土地增值稅等涉稅鑒證業務。 2011年3月至今在上海姚記撲克股份有限公司任內審部經理兼證券事務代表。主要職責:1、對公司及子公司的會計資料及其他有關的經濟資料,以及所反映的財務收支及經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性的審計。2、在獲取充分適當的審計證據的基礎上,向董事會審計委員會提交年度內部審計工作報告。3、每季度對當季募集資金的存放與使用情況進行專項審計并對其真實性合規性發表意見,在獲取充分適當的審計證據的基礎上,向董事會審計委員會提交季度、年度募集資金存放與使用情況專項報告。4、編制公司內部審計工作計劃并提交董事會審計委員會審議,每季度向董事會審計委員會報告內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。5、在公司業績快報、定期報告披露前對業績快報、定期報告進行審計。6、檢查公司及子公司企業內部控制制度的執行情況,對其有效性、合理性、經濟性進行評價,擬定年度內部控制自我評價報告提交董事會審計委員會審議。7、建立、健全審計檔案,保證審計資料的及時歸檔,。8、應公司安排及生產經營需要,開展各類專項審計工作。9、協助董事會秘書組織三會召開并起草相關會議文件。10、協助董事會秘書履行信息披露義務、準備定期報告和臨時公告相關內容資料。11、協助董事會秘書做好投資者接待及媒體調研工作。12、董事會秘書安排的其他相關工作。 |