概述:作為項目負責人帶領審計小組(成員2-5人不等)進行各類審計工作。 職責范圍及工作任務: 1、通過與被審計單位管理層溝通,了解企業背景、行業概況及運作模式; 2、控制測試,獲取被審計單位內部控制建設相關文件,并結合穿行測試,對內部控制的實際執行情況進行檢查、復核,關注內控設計是否存在重大缺陷或是否存在相關內控程序執行力缺失等情況; 3、運用MS Excel對被審計單位資本結構的穩健性(如財務杠桿)、盈利能力(如權益凈利率)、償債能力(如利息保障倍數)等關鍵指標進行測算、結合被審計單位實際情況對測算結果進行分析,以發現潛在的經營風險和財務風險; 4、制定審計計劃,按照各審計循環(如銷售收款循環、采購付款循環等)向項目組成員分派工作、進行必要的督導、并對其工作結果進行復核; 5、匯總審計中發現的各類問題,形成初步審計意見及相關改進建議,與單位管理層進行溝通,達成共識后撰寫審計報告。 取得的成績: 3年累計完成年度財務報表審計、小額貸款公司發起人資質認定專項審計、研發項目后評估專項審計、績效評價等各類審計項目近30個,涉及金融業、汽車銷售業、生產型企業等領域。 曾獲得年度先進工作者稱號及最佳文筆獎 |