負責對所有原始憑證的真實性、合法性、準確性以及報銷審批權限進行審核。 負責支票、收據的領用、保管以及填寫后的審核工作。 每月編寫費用分析報告,與上級領導進行匯報說明并對費用預算進行調整。 對公司各項經營管理活動進行審計追蹤、監督,獨立編寫公司內部審計報告,與上級領導進行溝通,匯總情況上報。 負責內部審計檔案管理。 參與公司在山西、唐山以及北京地區項目,和工商稅務以及客戶進行溝通,為公司的目標項目做具體財務預算。 對公司的庫存貨物定期盤點計算現值。 輔助會計人員做好年、季度統計報表填報和定期報稅等其他財務工作。 |